+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как заполнить 3 ндфл в личном кабинете

Содержание

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте налоговой

Как заполнить 3 ндфл в личном кабинете

Последнее обновление 2019-01-28 в 10:38

Заполнить форму 3-НДФЛ на сайте налоговой можно просто и быстро. Сервис самостоятельно считает сумму возврата и формирует сам бланк с уже заполненными графами.

Как заполнить 3-НДФЛ через «Личный кабинет»?

Любой гражданин может заполнить 3-НДФЛ на сайте nalog.ru, а также сдать ее вместе с документами онлайн. Для этого нужно завести аккаунт — «Личный кабинет налогоплательщика».

Как создать аккаунт:

  1. Подать заявление в любую налоговую инспекцию на территории России — необязательно по месту прописки.
  2. Получить первичные логин и пароль в регистрационной карте.
  3. Войти в «Личный кабинет» под ними и поменять пароль.

Также доступ к сервису возможен через учетную запись на портале «Госуслуги», если она является подтвержденной.

Чтобы заполнить 3-НДФЛ онлайн в «Личном кабинете», возьмем исходные данные.

Пример 1

Беляева Татьяна Олеговна работает медицинской сестрой в частной клинике «Невромед». Ее оклад составляет 18 000 рублей в месяц. При поддержке родителей она купила квартиру-студию в 2018 году за 1 500 000 рублей и теперь хочет за нее получить вычет. За 2018 год она несколько раз получала премии и надбавки:

  • в марте — 5 000;
  • в мае — 5 000;
  • в июле — 4 000;
  • в сентябре — 6 000;
  • в декабре — 10 000 рублей.

Прежде чем приступить к освоению онлайн-сервиса, нужно собрать все документы, которые понадобятся для него:

  • справка 2-НДФЛ за прошлый год — ее дает бухгалтер по месту работы;
  • договор о покупке квартиры;
  • акт приема-передачи сторонами;
  • платежные документы — расписка, банковское извещение, квитанция и пр.;
  • документы на квартиру — о зарегистрированном в Росреестре праве собственности;
  • заявление.

Эти бумаги должны быть под рукой, чтобы правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в «Личном кабинете», а также прикрепить их отсканированные копии.

Важно!

При входе в свой аккаут, пользуйтесь новой версией сайта — она имеет намного больше возможностей и удобный интерфейс.

Пошаговая инструкция

  1. Откройте сайт ФНС и найдите вход в Личный кабинет.
  1. Зайдите в ЛК. Можно использовать аккаунт на Госуслугах.
  1. Проверьте предварительно, оформлена ли у вас электронная подпись. Это можно сделать в профиле.

  1. Там есть специальный подраздел для получения ЭП.
  1. Чтобы приступить к заполнению декларации, найдите подраздел с жизненными ситуациями.
  1. Выберите подачу декларации 3-НДФЛ.

  1. Прокрутите возникшую страницу вниз и нажмите на кнопку «Заполнить…».

.

Обратите внимание!

На этой же странице можно отправить электронный файл декларации, заранее заполненной в программе.

  1. На открывшейся странице система последовательно предлагает заполнить 7 шагов. Переход между ними происходит кнопкой «Далее» внизу.
  1. На первом шаге данные уже заполнены, достаточно просто их проверить.
  1. Переходите дальше. Здесь нужно выбрать источник декларируемых доходов.
  1. Шаг 3 — вычеты. Выберите из предложенных те, которые планируете заявлять. Если вы подаете декларацию в целях уплаты налога, то на этом этапе ничего не ставьте. В нашем примере декларация подается в связи с расходами на жилье. Выбираем имущественный вычет.
  1. Перейдите к указанию доходов (шаг 4). Здесь нужно указать реквизиты работодателя, опираясь на справку 2-НДФЛ.

Важно!

Если работодатель уже отчитался по вашим доходам в налоговую, они появятся в системе. Тогда ничего вручную вносить не понадобится.

  1. После заполнения реквизитов раскройте вкладку «Добавить доход».
  1. Размеры и код дохода также возьмите из справки.
  1. Ниже поставьте размер удержанного налога. Его также указывают в 2-НДФЛ.
  1. Перейдите к следующему шагу. Здесь вносится информация о понесенных расходах по указанным ранее вычетам.
  1. Здесь же система предлагает прикрепить подтверждающие документы
  1. Далее система формирует итоговую декларацию и показывает сумму, которую можно вернуть по заявленным вычетам.
  1. Остается только подтвердить и отправить отчет. Здесь же можно добавить отсканированные документы, если вы не сделали это раньше. Для отправки введите пароль от ЭП.
  2. Статус отчета отражается на странице подачи декларации в ЛК.

Итоги

  1. Через «Личный кабинет» можно заполнить декларацию 3-НДФЛ по уплате налога и получению вычета.

  2. Готовую декларацию можно просмотреть, сохранить на компьютер и распечатать.

  3. Для отправки отчета онлайн, нужно оформить усиленную цифровую подпись — также в «Личном кабинете».

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Заполняем декларацию 3-НДФЛ в «Личном кабинет налогоплательщика для физических лиц»

Как заполнить 3 ндфл в личном кабинете

Для заполнения декларации необходимо перейдите в раздел «Жизненные ситуации», выберите раздел – «Подать декларацию 3-НДФЛ», затем кнопку «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Выберите год, за который составляется налоговая декларация. (В своем личном кабинете можно заполнить декларацию только на себя). 

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН» заполнятся автоматически.

Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее».

2. Выбор доходов

Выберите доходы, о которых хотите заявить в декларации и нажмите кнопку “ДАЛЕЕ”.

3. Выбор вычетов

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог, либо позволяет вернуть часть налога, ранее уплаченного в бюджет.

Выберите вычеты, которые необходимо включить в декларацию и нажмите кнопку “ДАЛЕЕ”.

4. Заполнение раздела «Доходы»

В разделе «Доходы» по умолчанию для ввода доступна вкладка «Доходы, облагаемые по ставке 13%».
Для ввода доходов нажмите кнопку «Добавить доход».

Если нужно ввести иные доходы, выберите соответствующую вкладку с процентами.

4.1 По справке 2-НДФЛ введите следующие данные:

  • «Источник дохода» – ИНН, КПП, наименование организации и код «ОКТМО»;
  • Введите Сведения о полученном доходе. При необходимости Вы можете указать несколько доходов, облагаемых по указанной ставке, от данного источника. Если Вы переносите данные из справки 2-НДФЛ, каждый вид дохода достаточно ввести один раз с указанием общей суммы дохода данного вида.

4.2 При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.),находившегося в собственности менее 3-х лет:

В разделе «Сведения о полученном доходе» введите:

Выберите Код дохода:- при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «1510»;- при продаже доли квартиры- «1511»;

– при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства – « 1520».

Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества.

Выберите код вычета:- при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903»(в сумме документально подтвержденных расходов);- при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей / долю) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);- при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или

«903» (в сумме документально подтвержденных расходов). Введите сумму вычета.

Если все доходы введены, нажмите кнопку «Далее».

5. Заполнение раздела «Вычеты»

5.1 Для получения имущественных налоговых вычетов во вкладке “Имущественный налоговый вычет” введите данные о расходах на приобретение жилья и погашение процентов по целевым кредитам.

Введите данные по объекту с помощью справочников.
В зависимости от того, впервые вы получаете имущественный вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните форму в блоке «Общие суммы расходов».

5.2 Если вы дополнительно хотите получить социальный налоговый вычет, выберите соответствующую вкладку в меню вычетов.

Для получения социальных налоговых вычетов поставьте галочку в соответствующем поле.

Укажите сумму расходов в соответствующей строке.

Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте» документы.

Нажмите кнопку «Прикрепить документ», выберите место расположения файла документа – клавиша «Выбрать файл». В строке «Описание» впишите краткую информацию о документе (например, справка о доходах) и нажмите кнопку «Прикрепить файл».

6. Просмотр сформированной декларации

После заполнения всех необходимых разделов открывается форма «Итоги», где отражаются результаты заполнения декларации.

Для редактирования данных, можно входить в любой из разделов декларации.Чтобы посмотреть, как выглядит декларация на бумажном носителе, нажмите кнопку «Просмотреть сформированную декларацию в формате pdf».Для просмотра декларации нужно, чтобы на компьютере была установлена программа «Adobe

Reader».

После того как все документы, требующие отправки, будут сохранены, в разделе «Подписать ключом  усиленной неквалифицированной электронной подписи» наберите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Подтвердить  и отправит».

Если вы забыли пароль, то сертификат подписи можно сформировать вновь, отозвав действующий сертификат.

После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можно
заполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию.

8. Заполнение заявления на возврат налога

Если вы представляете декларацию с целью получения налогового вычета, необходимо направить в инспекцию и заявление на возврат налога.
Для этого в разделе «Итоги» ветки «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» выберите вкладку «Возврат/уплата налогов» и нажмите кнопку «Заявление на возврат».

Заявление на возврат

Заполните необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».Для отправки заявления в инспекцию введите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Отправить».

После отправки заявления в разделе «Результаты» будет сформировано сообщение «Документ былполучен и зарегистрирован в инспекции».

Кроме того, информацию о регистрации заявления можно увидеть в ветке «Документы налогоплательщика/ Электронный документооборот».

9. Отправка декларации, заполненной в программе «Декларация»

Если вы заполнили декларацию в программном продукте «Декларация» или ином программном обеспечении, формирующем xml-файл, то ее можно отправить в инспекцию из личного кабинета.

В этой же ветке «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» вместо кнопки «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН» нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, ЗАПОЛНЕННУЮ В ПРОГРАММЕ».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Выберите год декларации и файл. Вложите подтверждающие документы, подпишите электронной подписью и направьте декларацию в инспекцию. В случае представления декларации с целью получения налогового вычета не забудьте направить заявление на возврат.

10. Получение налогового вычета у работодателя

Налоговый вычет можно получить и до окончания налогового периода при обращении к работодателю,предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

Заявление о подтверждении права на получениеналогового вычета можно заполнить в личном кабинете и отправить в налоговую инспекцию, подписав электронной подписью.

Для заполнения заявления во вкладке «Жизненные ситуации» выберите раздел «Запросить справку и другие документы», затем выбрать необходимую справку.

В открывшемся окне заполните необходимые данные, приложите электронные копии документов, подпишите ключом электронной подписи, полученным в личном кабинете, и нажмите кнопку «Отправить».
По истечении 30 дней получите в налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет и передайте его работодателю.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика: инструкция 2019

Как заполнить 3 ндфл в личном кабинете

С 2010 года налоговики на своем портале предлагают услугу — Личный кабинет. В этом сервисе плательщик сборов может контролировать задолженность по налогам, госпошлинам, штрафам. Также на сервере разрешено подавать налоговую отчетность без посещения службы.

Отправить оформленный бланк 3-НДФЛ (КНД 1151020) через портал также легко, как заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн бесплатно.

Чтобы подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, нужно авторизоваться в системе и внести сведения в соответствующую форму.

Отправляя КНД 1151020, гражданину нужно приложить к документации комплект документов. Такую возможность налоговики также предоставляют на портале бесплатно.

Вход в личный кабинет налогоплательщика

Перед тем как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика, необходимо войти на личную страницу в системе одним из трех способов: ввести логин (ИНН) — пароль, использовать данные для входа в сервис Госуслуги (ЕСИА) либо используя электронный ключ или электронную подпись (ЭЦП). Электронная подпись дает преимущество владельцу страницы: если гражданин оформил ЭЦП, то при помощи ее резидент сможет подписывать удаленно любую документацию на сайте и отправлять в ФНС.

С помощью логина и пароля

Логин и пароль — самая знаменитая «пара» для входа в различные системы. Сайт налоговиков тоже применяет эту схему, но другие методы авторизации надежнее.

Логин и пароль на nalog.ru не формируется просто так, его нужно получить в уполномоченном органе. В качестве логина ИФНС предлагают использовать ИНН, а пароль генерируется сервисом в МФЦ или аккредитованном центре.

Чтобы получить карту регистрации на портале, нужно прийти в ИФНС. Причем это может быть любая служба, независимо от того, в какой гражданин стоит на учете. Если резидент обратится в ФНС по месту проживания, то нужно взять с собой паспорт. А если в другую, то дополнительный документ — ИНН (копия или оригинал).

При получении данных для регистрации личного аккаунта детям до 14 лет, службу должны посетить законные представители ребенка. С собой нужно взять: свидетельство о рождении ребенка и документацию, которая подтверждает личность родителя. Если обращается опекун, то дополнительно необходима бумага, подтверждающая опекунство.

Для входа на личную страницу при помощи логина — пароля, нужно:

  1. Ввести данные в соответствующие строки на главной странице.
  2. Нажать на надпись «Войти».

При потере логина и пароля гражданину нужно прийти в инспекцию с паспортом и ИНН за получением новых данных для авторизации.

С помощью электронной подписи (ЭЦП)

ЭЦП, или ЭП — сертификат шифра, который дает доступ к личной странице, а также используется для подписания бумаг. Чтобы получить ключ, нужно прийти в Удостоверяющий центр аккредитации, который аккредитован Минкомсвязи. Хранить ЭП разрешено на одном из носителей:

  • жесткий диск ПК;
  • флешка;
  • USB-шифр;
  • смарт-карта.

Для использования ЭП на ПК необходимо установить программу CryptoPro CSP 3.6 для авторизации по ГОСТу 2001, а для входа по ГОСТу 2012 используют версию ПО — 4.0.

Для авторизации на сайте с использованием ЭЦП, нужно нажать на главной странице входа на надпись «Войти» с помощью ЭП.

С помощью Госуслуг

Портал Госуслуги (ЕСИА) позволяет хранить сведения из важной документации: паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС, страховой медицинский полис, водительские права, загранпаспорт и другое. Личный аккаунт ЕСИА позволяет гражданину пользоваться различными услугами и получать ответы на вопросы юридического характера.

Чтобы войти на страницу плательщика сборов через этот сервис, нужно:

  1. Зарегистрироваться на портале ЕСИА.
  2. Заполнить необходимые поля.
  3. Подтвердить учетную запись в МФЦ, ПФР либо в центре аккредитации.
  4. Войти на главную страницу авторизации в ФНС.
  5. Нажать на кнопку с надписью «Войти» через Госуслуги.

Если учетка на ЕСИА не подтверждена или подтверждена кодом из письма, которое отправлено почтой РФ, то сведения для авторизации на сервере ИФНС не подойдут. Утверждение учетки с личным присутствием обязательно.

Заполнение декларации 3-НДФЛ

О том, как заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика, есть информация на сайте налоговиков. Но в этой статье сведения предоставлены более понятно.

В бумажном бланке КНД 1151020 на 2019 год два раздела, восемь приложений, два листа для расчетов. На сайте плательщика сборов информация более компактна и заполнение занимает меньше времени. В личном аккаунте ФНС заполняется два раздела, программа автоматически рассчитывает показатели. Также в учетной записи бесплатно предлагаются различные бланки.

Перед тем как заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика 2019 года, нужно:

  1. Войти в аккаунт.
  2. На главной странице выбрать вкладку «Жизненные ситуации».
  3. Выбрать вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ».
  4. В появившемся окне выбрать способ подачи — «Заполнить новую декларацию онлайн».
  5. Оформить титульную страницу.

Далее выбираем типы доходов, вычетов и прописываем соответствующую информацию в блоках.

Выбор типа доходов и вычетов

Перед тем как заполнить декларацию онлайн в личном кабинете налогоплательщика после заполнения титульника, резидент выбирает тип прибыли и возмещений, по которым заполняется КНД 1151020. Алгоритм:

  1. Установить на шаге «Тип доходов» галочку на соответствующем типе прибыли: из российских источников либо из зарубежных.
  2. Определиться с видом возмещения.
  3. Нажать кнопку «Далее».

Раздел «Доходы»

Теперь нужно выбрать, откуда поступили средства. Программа предлагает три варианта, если выбран тип прибыли — из российских источников: от российской компании, ИП, физического лица. Алгоритм заполнения раздела:

  1. Выбрать вид источника и заполнить поля: название, ИНН, КПП — для юрлица.
  2. Чтобы добавить сумму прибыли, нужно нажать на кнопку Добавить доход. Указать тип и сумму прибыли.
  3. Блок о суммарной прибыли и сумму сбора система заполнит автоматически, сделав предварительный расчет.

Раздел «Вычеты»

Теперь нужно заполнить блок с вычетами. В примере используется имущественный возврат. Инструкция по оформлению блока по квартирной компенсации:

  1. Заполнить название жилого объекта (квартира, комната, др.), указать признак плательщика, поставить другие галочки при надобности. Наименование жилища и признак резидента предлагаются в списке, который появляется при нажатии на стрелочку в строке.
  2. Внести адресные сведения о жилище в соответствующем блоке, который расположен ниже.
  3. Указать метод, сумму покупки, а также дату, когда были зарегистрированы права на имущество.
  4. Далее программа автоматически рассчитает сумму, а также предложит прикрепить подтверждающую документацию.

Просмотр и отправка сформированной 3-НДФЛ

На этом шаге гражданин вправе проверить правильность оформления бланка и в случае ошибки, еще раз узнать, как заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

По итогам программа укажет сумму к возмещению, размер сборов и прочее. Если гражданин не согласен с результатом, то администрация разъясняет расчет в специальном блоке «Как сформировалась эта сумма».

Также 3-НДФЛ предлагается скачать в формате PDF. Затем гражданин вправе ее распечатать, отправить или лично отнести налоговикам.

В этом блоке резидент вправе приложить дополнительные бумаги. Затем нужно ввести ЭЦП и нажать на надпись «Подтвердить и отправить».

PDF-образец КНД 1151020, заполненной на личной странице плательщика сборов.

По для заполнения 3-ндфл

В личном кабинете плательщика резидент вправе отправить в ФНС КНД 1151020, которую заполнил через ПО либо скачать программное обеспечение «Декларация» на свой ПК.

Чтобы отправить формуляр, который оформлен в программе, нужно:

  1. Нажать на соответствующую кнопку.
  2. Выбрать год, за который формируется и отправляется бумага.
  3. Прикрепить файл в формате XML, в который ПО конвертирует оформленный бланк КНД 1151020.

ПО «Декларация»

Чтобы использовать ПО для заполнения бланка, нужно скачать программу. Это можно сделать в личном аккаунте. Алгоритм скачивания:

  1. Нажать на кнопку «Скачать программу».
  2. После этого откроется окно, где предлагается ПО для скачивания и установки.
  3. Выбрать версию 2018 года.
  4. Скачать аннотацию, инструкцию по установке и файл программы в формате MSI.

После установки оформляется формуляр 3-НДФЛ:

  1. Вкладка «Задание условий» — это титульная страница бланка, в котором гражданин указывает:
  • номер ФНС;
  • ОКТМО;
  • вид плательщика.
  1. Сведения о декларанте — вторая часть титульника, где указываются Ф.И.О, ИНН, дата и место рождения, проживания, информация из бумаги, подтверждающей личность.
  2. Указать типы, источники прибыли, тариф налога, итоговые суммы ПО рассчитает самостоятельно.
  3. Затем заполняется поле вычетов.
  4. Проверить правильность оформления бланка нажатием на кнопку проверки.
  5. Если ошибок нет, то появится окно, которое извещает об успешной проверке.
  6. Сохранить файл в формате XML в нужную папку.

После процедуры КНД 1151020 в формате XML гражданин может отправить в ФНС по электронке, через личный аккаунт на nalog.ru либо принести в инспекцию на носителе.

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Как заполнить 3 ндфл в личном кабинете
Заполнить онлайн через ФНСЗаполнить онлайн через ГосуслугиЗаполнить онлайн через НДФЛ Сервис

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2019 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Заполнить 3-НДФЛ с помощью программы

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

  • поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
  • если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
  • при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

  1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
  2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.

  3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
  4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.

  5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

  • 720 для ИП;
  • код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
  • 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
  • физические лица числятся под кодом 760;
  • фермеры проходят по базе под шифром 770. 

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Статус заявителя оформляется одной из цифр: 1 – для резидента страны, 2 – для иностранцев или граждан РФ, которые меньше 183 дней пробыли на родине.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации – эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

  1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
  2. неверный шифр ОКТМО;
  3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию.

К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ.

Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Подача декларации 3 НДФЛ через госуслуги

Как заполнить 3 ндфл в личном кабинете

Как подать декларацию 3 НДФЛ через Госуслуги – я расскажу все подробности этой процедуры с указанием на нюансы и возможные проблемы и приведу альтернативные варианты сдать комплект документации на возврат налога.

Декларация на налоговый вычет через портал

Чтобы воспользоваться возвратом по подоходному налогу, нужно сдать отчетность 3 НДФЛ вместе с небольшим комплектом документов. Даже если вы решили получать вычет по месту работы, вам придется ежегодно сдавать новый отчет в ИФНС до полного исчерпания размера возмещения.

В наши дни все больше граждане предпочитают пользоваться удаленными способами взаимодействия с государственными ведомствами и охотно применяют доступные электронные сервисы. Чтобы плательщики могли дистанционно подать налоговую форму 3 НДФЛ, предусмотрены 2 ресурса – Госуслуги и сайт ФНС России. Поговорим о подаче документации с помощью портала.

Особенности подачи через портал

Кто может воспользоваться ресурсом Госуслуги, или ЕСИА:

  • любое физлицо;
  • после успешного прохождения всех этапов проверки учетной записи;
  • при статусе аккаунта «Подтвержденный».

Создание профиля происходит быстро и легко:

  1. Войдите на сайт gosuslugi.ru и выберите кнопку для регистрации.

  2. Заполните форму из нескольких строк.

  3. Вы зарегистрированы.

Но этого мало для получения всего функционала портала Госуслуг.

Обратите внимание! Чтобы получать услуги портала Госуслуги, необходимо пройти проверку документов и подтвердить личность.

Продолжите:

  1. Заполните информацию о себе в личном кабинете – паспортные данные, СНИЛС, ИНН и т. д.

  2. Пройдите автоматическую проверку паспорта и страхового свидетельства. Обратите внимание – она длится от нескольких часов до нескольких дней.

  3. По результатам проверки получите статус профиля «Стандартный».

Если с проверкой возникли трудности, попробуйте:

  • посетить МФЦ и решить проблему на месте (заодно подтвердите личность);
  • написать в техподдержку;
  • обратиться в поддержку базы МВД (проверка данных проходит через систему МВД).

Осталось подтвердить личность одним из способов:

  • лично посетить центр обслуживания;
  • заказать письмо с кодом;
  • воспользоваться интернет-банкингом (Сбербанк, Почта банк, Тинькофф);
  • применить усиленную цифровую подпись.

После присвоения профилю статуса «Подтвержденный», вы можете воспользоваться сервисом для подачи отчета 3 НДФЛ в электронном виде через Госуслуги.

Как подавать налоговую декларацию через Госуслуги

Что нужно сделать:

1Войдите в свой профиль на сайте или через мобильное приложение.
2В поисковой строке введите запрос «декларация 3 ндфл».
3Среди результатов выберите первый и перейдите к разделу.
4Нажмите на строку для представления отчетности физлицами.
5На странице сервиса выберите вариант услуги. Например, вы хотите подать готовую декларацию в электронном виде через портал Госуслуги.
6Нажмите на кнопку для получения услуги.

На заметку! Если у вас нет файла с готовой формой 3 НДФЛ, то сначала нужно заполнить ее с помощью специального программного обеспечения.

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

В таком случае вы можете заполнить отчет оффлайн через программу ФНС либо использовать сервис личного кабинета налогоплательщика, а также можно выбрать вариант на портале «Сформировать декларацию онлайн». При этом вас направят на страницу с информацией об онлайн-оформлении отчетности и ссылкой на программу заполнения.

Важно! Чтобы сдать форму 3 НДФЛ онлайн через портал «Госуслуги», требуется усиленная квалифицированная подпись.

Пошаговые действия

Итак, первый сценарий – у вас есть файл отчета в подходящем формате (xml) и цифровая подпись с квалификацией. Тогда все дальнейшие шаги сводятся к следующему:

  1. После нажатия кнопки «Получить услугу» вас переведут на дополнительную страницу.

  2. Загрузите файлы в специальное окно: заархивируйте отчет и сканы подтверждающих документов в формате zip и в таком виде перенесите в сервис.

  3. Дайте разрешение на обработку личных данных.

  4. Перейдите далее.

  5. Установите криптокомпонент и подпишите онлайн-заявку цифровой подписью с усиленной квалификацией.

  6. Отправьте заявление.

  7. Ожидайте ответ – он поступит в личный кабинет «Госуслуг».

Если заполненной формы 3 НДФЛ нет, то прежде чем подавать документы, скачайте одну из программ – «Декларация» либо «Налогоплательщик ЮЛ». Загрузите файл для установки с сайта ФНС: вбейте в поисковую строку название программы и перейдите на страницу со ссылками для скачивания.

Что потребуется

Для отправки формы 3 НДФЛ через портал государственных услуг нужно 3 детали:

  • сам отчет в электронном виде;
  • сканы документов;
  • усиленная квалифицированная подпись.

Что нужно знать про ЭЦП:

  • есть 3 вида подписи – простая, неквалифицированная и квалифицированная;
  • для отправки документов в государственные ведомства подходит только ЭЦП с квалификацией;
  • ее можно получить только у специализированных организаций – удостоверяющих центров, имеющих лицензию; ознакомиться с перечнем юрлиц с действующей аккредитацией можно на сайте Минсвязи;
  • квалифицированная ЭЦП предоставляется платно на условиях коммерческого договора; для ее использования требуется специальное программное обеспечение, инструкцию к которой обычно дают удостоверяющие центры.

ЭЦП с квалификацией приравнивается к собственноручной подписи заявителя. Как правило, она не бессрочная и периодически нужно оплачивать продление ее действия.

Инструкция по заполнению

Рассмотрим, как оформить файл декларации через программу для 3 НДФЛ:

  1. Войдите на сайт nalog.ru.

  2. В поисковой строке введите «декларация» и пройдите на страницу программного обеспечения.

  3. Выберите год, за который нужно заполнить форму, и скачайте файл инсталляции.

  4. Пройдите установку.

  5. Запустите приложение.

  6. В первом разделе укажите номер ИФНС и ОКТМО. Остальное, как правило, остается без изменений. Реквизиты можно найти на сайте ФНС – через сервис «Адрес и платежные реквизиты инспекции».

  7. Переходите дальше. Впишите информацию о себе.

  8. В разделе доходов добавьте работодателя – организацию или ИП. Впишите доходы по справке 2 НДФЛ. Доходы по одинаковой ставке можно сложить и добавить одной строкой, необязательно вводить суммы по месяцам.

  9. Поскольку вы хотите вернуть налог, переходите к разделу вычетов.

  10. Выберите вид вычета и запишите основные данные по расходам. Для этого проставьте чекбокс в строке «Предоставить… вычет».

  11. Если все в порядке, сохраните отчет в формате xml – в шапке окна есть соответствующая опция.

Справочно! Вы можете посмотреть, как будет выглядеть форма в бумажном виде.

Как отследить статус налоговой проверки

Проверить статус декларации 3 НДФЛ на Госуслугах после отправки заявки можно в личном кабинете. Если информация не отображается либо не удовлетворяет вас, вы всегда можете позвонить в ИФНС по рабочим телефонам либо обратиться в Службу через сервис «Обратиться в ФНС» на сайте ведомства.

Возможные проблемы и нюансы

Решение трудностей:

  1. В случае возникновения технических неполадок при удаленной подаче отчета 3 НДФЛ на возврат обращайтесь в службу поддержки сайта Госуслуги.

  2. Если сервис для отправки отчета не отображается, – значит, в вашем регионе услуга не предусмотрена.

  3. К форме прикладываются электронные копии всех документов – справки 2 НДФЛ, платежек о расходах, правоустанавливающих бумаг.

  4. Проверка отчета занимает до 3 месяцев с даты отправки по ТКС и приема инспекцией.

  5. Затем в течение еще одного месяца ожидайте перечисления налога на указанные вами платежные реквизиты в заявлении.

Важно! Через свой аккаунт вы можете сдать отчетность за другое лицо, если приложите доверенность, заверенную у нотариуса.

Плюсы и минусы отправки 3 НДФЛ через портал Госуслуг

Преимущества использования госуслуги, чтобы подать 3 НДФЛ в электронном виде:

  • не нужно проводить время в очереди в ИФНС;
  • не посещаете инспекцию вообще, т. к. все действия подтверждаются ЭЦП;
  • единственный быстрый способ сдать отчет для тех, кто живет за границей или в труднодоступной местности;
  • можно следить за этапами проверки онлайн.

Минусы:

  • нужна ЭЦП – за нее требуется плата;
  • не подходит для лиц без доступа к интернету или компьютеру, без аккаунта на Госуслугах, не работающих с электронными ресурсами;
  • возможны технические ошибки и сбои.

Другие способы подачи декларации

Альтернативы, как подать 3 НДФЛ на налоговый вычет:

  • лично в инспекции;
  • через представителя;
  • в МФЦ (не во всех);
  • по почте;
  • через личный кабинет налогоплательщика.

Если у вас нет личного кабинета на сайте ФНС России, вы можете обратиться опять к Госуслугам: пользователи, подтвердившие личность путем посещения центра обслуживания, могут пользоваться ЛКН в полном объеме.

Заключение

Чтобы сдать декларацию 3 НДФЛ через портал госуслуг, от вас требуется соблюдение 3 условий: подтвержденный профиль на портале, отчет в формате xml со сканами приложений и усиленная квалифицированная подпись.

Вам также может понравиться

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ онлайн в Личном кабинете налогоплательщика

Как заполнить 3 ндфл в личном кабинете

Для заполнения декларации онлайн во вкладке «Налог на доходы ФЛ» выберите ветку «3-НДФЛ», затем строку – «Заполнить/ отправить декларацию онлайн». Нажмите «Заполнить новую декларацию»

Выберите год, за который составляется налоговая декларация, и нажмите кнопку «ОК». (В своем личном кабинете можно заполнить декларацию только на себя). 

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН» заполнятся автоматически.

Обязательно заполните раздел «Место жительства» (декларация будет направлена в инспекцию, автоматически определенную по введенному адресу жительства).

Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.

После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее».

2. Заполнение раздела «Доходы»

В разделе «Доходы» по умолчанию для ввода доступна вкладка «Доходы, облагаемые по ставке 13%».

Для ввода доходов нажмите кнопку «Добавить доход».

(Если нужно ввести иные доходы, выберите соответствующую вкладку, например, «Доходы, облагаемые по ставке 35%»).

По справке 2-НДФЛ введите следующие данные:

  • «Источник выплаты дохода» – ИНН, КПП, наименование организации и код «ОКТМО»
  • «Сведения о полученном доходе» – вводятся по месяцам
  • «Общие суммы дохода и налога»

Если Вам предоставлялись стандартные вычеты, поставьте «галочку» на «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику»

После ввода всех данных нажмите кнопку «Сохранить».

При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.), находившегося в собственности менее минимального срока владения, в строке «Источник выплаты дохода» нужно вписать – «Продажа квартиры (автомобиля) и т.д., в зависимости от вида проданного имущества, с указанием характеристики имущества (адрес квартиры, марка автомобиля, и т.д.).

В поле «ОКТМО источника» укажите ОКТМО по вашему  месту жительства

 (г. Йошкар-Ола – 88701000).

 В разделе «Сведения о полученном доходе» введите месяц  продажи имущества.
 

Выберите Код дохода:– при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «1510»;- при продаже доли квартиры- «1511»;

– при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства – « 1520».

Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества, выберите код вычета:
– при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);

– при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей * долю) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);
– при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов).

Введите сумму вычета.

В разделе «Общие суммы дохода и налога (за год)» введите общую сумму дохода от продажи.

В поле «Налоговая база» введите сумму дохода от продажи за минусом суммы вычета. Сумму налога удержанного укажите равной «0».

Сохраните данные и если все доходы введены, нажмите кнопку «Далее».

3. Заполнение раздела «Вычеты».

По умолчанию предлагается форма для ввода стандартных  налоговых вычетов. Если, вы, в соответствии со ст. 218 Налогового  кодекса РФ, имеете право на стандартные вычеты, поставьте  «галочку» в этой строке и введите сведения. Для получения иных  вычетов выберите соответствующий вычет из списка вычетов.

 Для получения социальных налоговых вычетов поставьте  галочку в поле «Предоставить социальные налоговые вычеты».

В полях «Количество детей», «Количество детей, начиная с  третьего» и т.д. укажите необходимые данные.

Если в течение года данные менялись, снимите «галочку» с нужного показателя и введите детализированные данные.

Для получения социальных налоговых вычетов (ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ) перейдите во вкладку «Социальные», поставьте галочку в поле «Предоставить социальные налоговые вычеты». 

 Укажите сумму расходов в соответствующей строке.

Если вы дополнительно хотите получить имущественный налоговый вычет, выберите соответствующую закладку в меню вычетов.

Для получения имущественных налоговых вычетов поставьте галочку в поле «Предоставить имущественные налоговые вычеты».

Нажмите кнопку «Добавить объект».

Введите данные по объекту с помощью справочников, нажмите клавишу «Сохранить».

В зависимости от того, впервые вы получаете имущественный  вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните  форму в блоке «Данные по покупке (строительству) объектов».

 Нажмите кнопку «Далее».

После заполнения всех необходимых разделов открывается  форма «Итоги», где отражаются результаты заполнения  декларации.

 Для редактирования данных, можно входить в любой из  разделов декларации. Чтобы посмотреть, как выглядит  декларация на бумажном носителе, нажмите кнопку  «Скачать».

 Для направления заполненной декларации в Инспекцию  нажмите кнопку «Сформировать файл для отправки».

4. Отправка подтверждающих документов

Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте» документы.

Нажмите кнопку «Добавить документ», выберите место  расположения файла документа – клавиша «Обзор». В строке  «Описание» впишите краткую информацию о документе (например,  справка о доходах) и нажмите кнопку «Сохранить».

5. Подписание и отправка декларации

После того как все документы, требующие  отправки, будут сохранены, в разделе  «Подписать ключом усиленной  неквалифицированной электронной подписи»  наберите пароль, который вы вводили, когда  формировали сертификат электронной подписи и  нажмите кнопку «Подписать и направить».

Если вы забыли пароль, то сертификат подписи можно сформировать вновь, отозвав действующий сертификат.

После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можно заполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию.

Информация о приеме декларации инспекцией отражается во вкладке «Документы налогоплательщика», ветка «Электронный документооборот».

Информация о ходе проверки декларации отражается во вкладке «Налог на доходы ФЛ», ветка «3-НДФЛ».

6. Заполнение заявления на возврат налога

Если вы представляете декларацию с целью получения налогового вычета, необходимо направить в инспекцию и заявление на возврат налога.

Для этого дождитесь окончания проверки декларации и сформируйте заявление на возврат во вкладе «Налог на  доходы ФЛ», ветка «3-НДФЛ»

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.